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江西省社会科学院2018年度部门决算
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来自:行政财务处 更新时间:2019-08-28 点击: 1525  【打印】【关闭

   

第一部分  江西省社会科学院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省社会科学院部门概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣发展哲学社会科学事业、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出应有贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为省社科院本级。本院2018年年末编制人数243人,其中事业编制243人;年末实有人数188人,其中在职人数182人,离休人员6人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院2018年度
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
     1     2
一、财政拨款收入17,088.17一、一般公共服务支出28 
  其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出29 
二、上级补助收入30.00三、国防支出30 
三、事业收入40.00四、公共安全支出31 
四、经营收入50.00五、教育支出32 
五、附属单位上缴收入620.67六、科学技术支出336,389.69
六、其他收入7326.58七、文化体育与传媒支出34153.66
 8 八、社会保障和就业支出35291.10
 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 
 10 十、节能环保支出37 
 11 十一、城乡社区支出38 
 12 十二、农林水支出39 
 13 十三、交通运输支出40 
 14 十四、资源勘探信息等支出41 
 15 十五、商业服务业等支出42 
 16 十六、金融支出43 
 17 十七、援助其他地区支出44 
 18 十八、国土海洋气象等支出45 
 19 十九、住房保障支出4627.63
 20 二十、粮油物资储备支出47 
 21 二十一、其他支出48 
 22 二十二、债务还本支出49 
 23 二十三、债务付息支出50 
本年收入合计247,435.42本年支出合计516,862.08
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余26249.17  年末结转和结余53822.51
总计277,684.59总计547,684.59
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院

2018年度

    本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次1234567 
合计7,435.427,088.170.000.000.0020.67326.59
206科学技术支出6,930.426,583.170.000.000.0020.67326.59
20603应用研究200.00200.000.000.000.000.000.00
2060302  社会公益研究200.00200.000.000.000.000.000.00
20606社会科学6,730.426,383.170.000.000.0020.67326.59
2060601  社会科学研究机构3,722.213,584.200.000.000.0020.67117.35
2060602  社会科学研究2,240.642,031.400.000.000.000.00209.24
2060699  其他社会科学支出767.57767.570.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出200.00200.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出200.00200.000.000.000.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出150.00150.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出50.0050.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出273.00273.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休273.00273.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.0032.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.0032.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴32.0032.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院2018年度
    本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6,862.084,065.402,796.680.000.000.00
206科学技术支出6,389.693,746.662,643.020.000.000.00
20603应用研究210.00 210.000.000.000.00
2060302  社会公益研究210.00 210.000.000.000.00
20606社会科学6,179.693,746.662,433.020.000.000.00
2060601  社会科学研究机构3,746.663,746.66 0.000.000.00
2060602  社会科学研究1,986.01 1,986.010.000.000.00
2060699  其他社会科学支出447.01 447.010.000.000.00
207文化体育与传媒支出153.66 153.660.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出153.66 153.660.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出153.66 153.660.000.000.00
208社会保障和就业支出291.10291.10 0.000.000.00
20805行政事业单位离退休291.10291.10 0.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出291.10291.10 0.000.000.00
221住房保障支出27.6327.63 0.000.000.00
22102住房改革支出27.6327.63 0.000.000.00
2210203  购房补贴27.6327.63 0.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院2018年度
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款17,088.17一、一般公共服务支出30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科学技术支出356,048.606,048.60 
 7 七、文化体育与传媒支出36153.66153.66 
 8 八、社会保障和就业支出37291.10291.10 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出4827.6327.63 
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、其他支出50   
 22 二十二、债务还本支出51   
 23 二十三、债务付息支出52   
本年收入合计247,088.17本年支出合计536,520.996,520.99 
年初财政拨款结转和结余25249.17年末财政拨款结转和结余54816.35816.35 
一、一般公共预算财政拨款26249.17 55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
总计287,337.34总计577,337.347,337.34 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院2018年度  
    本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123
合计6,520.993,927.382,593.60
206科学技术支出6,048.603,608.652,439.95
20603应用研究210.00 210.00
2060302  社会公益研究210.00 210.00
20606社会科学5,838.603,608.652,229.95
2060601  社会科学研究机构3,608.653,608.65 
2060602  社会科学研究1,782.93 1,782.93
2060699  其他社会科学支出447.01 447.01
207文化体育与传媒支出153.66 153.66
20799其他文化体育与传媒支出153.66 153.66
2079902  宣传文化发展专项支出153.66 153.66
208社会保障和就业支出291.10291.10 
20805行政事业单位离退休291.10291.10 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出291.10291.10 
221住房保障支出27.6327.63 
22102住房改革支出27.6327.63 
2210203  购房补贴27.6327.63 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

编制单位:江西省社会科学院2018年度
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出3,499.71302商品和服务支出334.95307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资930.5830201  办公费0.9730701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴30.3230202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金429.1730203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.2130704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资1,093.3130205  水费1.78310资本性支出2.64
30108  机关事业单位基本养老保险缴费413.4630206  电费16.5531001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费1.3231002  办公设备购置2.64
30110  职工基本医疗保险缴费231.9330208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴款0.0030209  物业管理费58.3731005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费5.7230211  差旅费1.2331006  大型修缮0.00
30113  住房公积金306.4330212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费14.9331008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出58.8030214  租赁费3.6431009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助90.0930215  会议费0.0031010  安置补助0.00
30301  离休费61.7830216  培训费0.0331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.3131012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金9.1530224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补贴1.2730225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.8431022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费41.48312对企业补助0.00
30309  奖励金6.5430229  福利费78.5531201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费23.0631203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出11.3430239  其他交通费用0.1431204  费用补贴0.00
   30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00
   30299  其他商品和服务支出90.5431299  其他对企业补助0.00
      399其他支出0.00
      39906  赠与0.00
      39907  国家赔偿费用支出0.00
      39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
      39999  其他支出0.00
人员经费合计3,589.80公用支出合计337.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    

公开07表

编制单位:江西省社会科学院2018年度金额单位:万元
项目栏次年初预算数决算数
行次 12
一、“三公”经费支出1125.6471.99
  1.因公出国(境)费249.0028.05
  2.公务用车购置及运行维护费352.1741.05
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费552.1741.05
  3.公务接待费624.472.89
    (1)国内接待费724.472.89
         其中:外事接待费80.000.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)113
  2.因公出国(境)人次数(人)1216
  3.公务用车购置数(辆)130
  4.公务用车保有量(辆)1413
  5.国内公务接待批次(个)1521
    其中:外事接待批次(个)160
  6.国内公务接待人次(人)1790
    其中:外事接待人次(人)180
  7.国(境)外公务接待批次(个)190
  8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表
         金额单位:万元
编制单位:江西省社会科学院2018年度
    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资产占用情况表

公开09表

单位:台、辆、套

编制单位:江西省社会科学院2018年度
  栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)113
  1.副部(省)级及以上领导用车20
  2.主要领导干部用车30
  3.机要通信用车40
  4.应急保障用车50
  5.执法执勤用车60
  6.特种专业技术用车70
  7.离退休干部用车80
  8.其他用车913
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)100
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)110
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2018年度收入总计7684.59万元,其中:年初结转和结余249.17万元,较上年减少1409.91万元,下降84.98%,主要是2016年结转了部分项目资金, 2017年完成项目后支出;本年收入7435.42万元,较上年增加2821.34万元,增长61.15%,主要是2018年追加安排了基建资金及在职养老保险费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7088.17万元,占本年收入的95.33%;附属单位上缴收入20.67万元,占本年收入的0.28%;其他收入326.58万元,占本年收入的4.39%

二、支出决算情况说明

我院2018年度支出总计为7684.59万元,其中:本年支出6862.08万元,较上年增加838.19万元,增长13.91%,主要原因是2018年追加安排了基建资金;年末结转和结余为822.51万元, 较上年增加573.34万元,增长230.10%,主要原因是2018年底财政一次性经费的追加,未及时支出及基建性资金的结转。

本年支出的具体构成:基本支出4065.4万元,占本年总支出59.24%;项目支出2796.68万元,占本年支出40.76%

三、财政拨款支出决算情况说明

我院2018年财政拨款支出年初预算数7337.34万元,决算数为6520.99万元,完成年初预算的88.87%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数6774.24万元,决算数为6048.6万元,完成年初预算的89.29%

(二)文化教育与传媒支出年初预算数240万元,决算数为153.66万元,完成年初预算的64.03%,主要原因是项目还未完成,导致经费不能及时支出;

(三)社会保障和就业支出年初预算数291.10万元,决算数为291.10万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出年初预算数32万元,决算数为27.63万元,完成年初预算的86.34%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3927.38万元,其中:

(一)工资福利支出3499.71万元,较上年增加703.35万元,增长25.15%,主要是2018年增加了在职养老保险支出、政府性奖励、住房公积金和购房补贴列在工资福利支出;

(二)商品和服务支出334.95万元,较上年减少48.57万元,下降12.66%,主要是因为2018年减少了印刷费等支出;

(三)对个人和家庭补助支出90.09万元,较上年减少942.64万元,下降91.28%,主要是政府性奖励、住房公积金、购房补贴列在工资福利支出;

(四)其他资本性支出2.63万元,较上年减少8.51万元,下降76.39%,主要是2018年减少了设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数125.64万元,决算数为71.99万元,完成预算总额的57.3%,决算数较上年减少36.22万元,下降33.47%。其中:

()因公出国(境)支出本年预算49万元,决算数为28.05万元,完成预算总额的57.24%,决算数较上年减少20.49万元,下降42.21%,主要是少数学术团因国际环境变化未出行,2018年度因公出国(境)组数为3,因公出国(境)累计16人次;

(二)公务接待费支出本年预算24.47万元,决算数为2.89万元,完成预算总额的11.81%,决算数较上年减少4.85万元,下降62.66%,主要是我院2018年严格控制接待费用支出,公务接待费主要用于接待专家学者、兄弟省(市)社科院及省本级业务往来单位的支出,2018年度本部门公务接待21批次,共90人(次);

(三)公务用车运行维护费支出本年预算52.17万元,决算数为41.05万元,完成预算总额的78.69%,决算数较上年减少10.88万元,下降20.95%,主要是2018年实行事业单位公务用车制度改革,公务用车运行维护费主要用于车辆保有量13辆(车改后为8辆)的运行支出。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,所以没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

我院2018年度政府采购支出总额265.25万元,其中:政府采购货物支出187.41万元,政府采购工程支出29.23万元,政府采购服务支出48.61万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金2831.97万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。项目主要是还建房工程、科研用房修缮及改造、重大科研任务学术活动和科研用房设备购置经费补助、重大调研智库建设、省委省政府重大调研课题专项经费、宣传文化发展专项支出6个项目,均已通过评价。

我院无政府性基金预算项目。我院无重点绩效评价项目。

从评价情况来看,我院围绕自身职责使命、发展目标和中心工作,调整优化支出结构,科学合理调度资金,集中财力确保重点项目支出,全力保障科研工作需求,取得了可圈可点的科研成绩。

组织了对江西省社会科学院本级开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我院在省委省政府正确领导下,在省委宣传部的直接指导下,不断筑牢意识形态阵地,不断提升舆论引领力;做强应用对策研究,不断提升决策服务力;做优基础理论研究,不断提升学术影响力;强化特色平台打造,不断提升品牌竞争力;加快人才队伍建设,不断提升发展支撑力,在多项工作中取得重要突破、成绩斐然,体现了较高的资金使用效益和社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我院将在省级部门决算中反映“省委省政府重大调研课题专项经费”项目自评结果。

“省委省政府重大调研课题专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“省委省政府重大调研课题专项经费”项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是围绕中央和省委重大决策、战略部署,围绕经济社会发展重大问题,主动设置选题17项;二是接受省委省政府有关部门委托的重大调研项目6项;三是省情调研的成果呈送省领导并获得批示11项。发现的问题及原因:高质量的研究成果还不够多,为省委省政府决策服务的质量和水平需进一步提升。下一步改进措施:一是强化绩效理念;二是提高研究成果质量。

项目支出绩效自评表 

(2018年度)
项目名称省委省政府重大调研课题专项经费
主管部门及代码江西省社会科学院249001实施单位:江西省社会科学院
项目资金 (万元)(10分) 年初预算数(A)全年执行数(B)分值(10分)执行率(B/A)得分得分计算方法
年度资金总额:13013010100%10执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
    其中:本年一般公共预算拨款13013010100%10
          其他资金     
年度总体目标围绕省委省政府的中心工作,围绕省领导关注的重点问题,深入开展调研,推出一批有价值、有分量的研究报告,为省委省政府科学决策、地方经济社会发展贡献智慧力量。2018年,开展了第二轮大型省情调研,聚焦我省经济社会发展中的重大问题,设立了17项省情调研课题,组织专家深入调研,形成了一批具有前瞻性、战略性、针对性的研究成果,获得了省委省政府的肯定,顺利完成了省委宣传部等实际部门的委托项目,为加快推进文化强省建设提供了智力支撑。
绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)评分标准得分未完成原因分析
产出指
标(50分)
数量指标设立年度省情调研课题数1017项17项围绕中央和省委重大决策、战略部署,围绕经济社会发展重大问题,主动设置选题10 
承担实际部门委托的重大项目数106项6项接受省委省政府有关部门委托的重大调研项目10 
质量指标获得省领导批示的省情调研成果数2012项11项省情调研的成果呈送省领导并获得批示18.3领导是否批示主要依赖于研究成果质量,但也有其它的不确定因素
时效指标按时形成调研成果数1023项23项制定并执行研究计划,按时形成调研报告10 
效益指
标(30分)
社会效益
指标
省情调研成果获领导批示数3012件15件调研成果获得省领导的肯定性批示30 
满意度指标(10分)服务对象
满意度指标
获得交办部门认可验收的研究成果107项7项研究成果达到交办部门的预期目标和要求,顺利通过验收10 
总分98.3
主管部门(单位)评价等级√优
优(≥90分) (80分≤ 良<90分)  (60分≤中<80分)  (差<60分)

 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%合理确定分值。

   2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B/年度指标值(A*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A/全年实际值(B*该指标分值。

    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

第四部分  名词解释

一、收入分类

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上年结转:指以前年度安排的资金结转到本年度继续使用的资金。

二、支出分类

(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指机关事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

四、“三公”经费

“三公”经费支出包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

 

江西省社会科学院

2019128

 

 

 

 

(编辑:杨晨)